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集团CFO线-内审经理(考拉海购)-杭州

发布时间: 2020-01-15 工作地点: 杭州 工作年限: 七年以上
所属部门: 阿里集团 学   历: 本科 招聘人数: 若干

岗位描述:

1. 按照萨班斯法案(SOX)合规要求,编写流程文档和风险控制矩阵,执行控制测试,沟通SOX控制缺陷,提出改进建议,跟进缺陷改进情况,评估缺陷影响;
2. 配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作;
3. 与公司内部相关团队和人员沟通、宣传SOX合规要求;
4. 识别公司业务和财务领域的风险点,制定运营审计计划,编写审计程序;
5. 执行运营审计,编写审计底稿;
6. 独立撰写审计报告,与管理层和被审计业务相关人员沟通工作安排,确认审计发现,提出改进建议,跟进审计发现点;
7. 协助主管开展风险评估和风险管理工作;
8. 执行其他主管分配的任务。

岗位要求:

1 全日制本科及以上学历,具有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格者优先考虑;
2 7年以上内部审计、内部控制、合规等相关工作经验,有事务所、相关咨询公司经验或有互联网行业经验者优先考虑;
3 熟悉萨班斯法案合规要求,熟悉COSO模型和国际内审协会的审计标准;
4 具有良好的中英文口头表达和文字呈现能力;
5 熟悉企业的运营和沟通方式,具有良好的独立工作能力;
6 具有快速学习的能力。

 

 

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